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  • 內部稽核組織及運作


    • 內部稽核之目的:檢查及評估內部控制制度之有效性、適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施,並藉評估及改善風險管理,協助董事會及管理階層達成暨定目標。
    • 隸屬部門:董事會
    • 人員配置情形:內部稽核主管一名;內部稽核人員九名
    • 內部稽核部門之運作
      1. 評估及追蹤公司內部控制制度之執行情形
      2. 建立及維護公司內部稽核制度
      3. 檢討現有制度,以確保各項政策、法令之遵循
      4. 研擬改善計劃
      5. 他專案事項之規劃及執行
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